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关于开展全省卫生系统审计现状调研的通知

发布日期

2007-04-30

发文字号

苏卫规财[2007]便字第15号

信息分类

地方性法规和规章

有效地区

江苏省

时效性

现行有效

实施日期

2007-04-30

颁发部门

江苏省卫生厅规划财务(审计)处

正文内容


关于开展全省卫生系统审计现状调研的通知

苏卫规财[2007]便字第15号

2007年4月30日

各市卫生局、省(部)直属各单位:

  根据卫生部规划财务司《关于开展卫生系统审计现状调研的通知》(卫规财审便函发[2007]36 号)的要求,现对我省卫生系统审计现状调研的有关事项通知如下:

  一、请各市卫生部门按卫生部规划财务司布置的《卫生行政部门内部审计情况汇总表》和《基层卫生单位内部审计情况调查表》内容组织填报(见附件),汇总后于6月10日前书面及电子邮件上报卫生厅规财处。电子信箱jsswstgcc@126.com
  基层卫生单位内部审计情况调查表主要以县(二级)及县以上医疗机构和卫生机构为填报对象,省(部)属单位直接报送厅规财处。

  二、请各市卫生部门在填报调研表的基础上,按照调研内容,分析审计工作的现状、工作情况,形成书面总结一并上报。

  附:卫生部规划财务司关于开展卫生系统审计现状调研的通知

  卫规财审便函发 (2007)36 号

  各省、自治区、直辖市卫生厅 ( 局 ), 新疆生产建设兵团卫生局 :

  按照 2006年卫生部内部审计工作会议要求, 我部将组织开展卫生系统内部审计现状情况的调研工作。为做好这次调研工作, 现具体通知如下 :

  一、调研目的
  摸清卫生系统内部审计现状、掌握卫生内部审计动态、总结内部审计工作经验, 查找存在问题, 形成内部审计资料库, 为制定全国卫生系统内部审计发展规划做好基础工作。同时建立内部审计部门、单位联系网络和联系点制度, 以推动各地建立健全内部审计制度, 促进内部审计工作的深入开展。

  二、调研内容
  1. 内部审计机构组织建设、人员素质现状。
  2. 内部审计业务工作开展情况。审计项目、金额、查出违纪违规问题及纠正情况, 审计成果的利用, 贯彻《卫生系统内部审计工作规定》、 遵循《内部审计基本准则》和《内部审计人员职业道德规范》等工作情况。
  3. 内部审计技术手段和信息技术应用情况。
  4. 当前面临的问题、困难和发展需求等。

  三、调研相关事项
  随此次调研通知, 下发两份调查表(与2006 年卫生部内部审计工作会上下发调查表基本相同), 请各省、市卫生行政主管部门审计机构按照属地化原则(部属管单位纳入各省统计范围 , 请主动配合各省工作 ), 具体组织实施 , 在基层卫生单位填报调研表的基础上进行汇总, 结合本地区内部审计实际情况 , 进行分析、总结。调研表和书面总结请于 2007 年 6 月底前一并报卫生部规划财务司。

  此次调研工作, 希望得到各地卫生部门的支持和配合, 为我们科学确定今后卫生内部审计的发展目标提供有益的资料。

  联系人 : 王金玲
  联系电话 :010-68792649/2019
  地址 : 北京市西城区西直门外商路 1 号
  邮编 :100044

  卫生部规划财务司

  二〇〇七年三月二十五日


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